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中共奉新县委宣传部2020年度部门决算

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​目   

第一部分宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣传部概况

一、部门主要职能

中共奉新县委宣传部本级是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责:

(一)根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署,制订全县宣传思想工作规划;指导、协调全县精神文明建设活动;指导全县各基层党委的宣传工作;协调文教、广电系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

(三)负责指导全县新闻单位的工作,党握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论;指导、协调全县党报党刊征订工作;对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。

(四)负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理;宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。

(六)负责全县对外宣和对外文化交流工作;负责互联网宣传与管理工作。

(七)按规定管理县直宣传口的干部,指导这些部门的班子建设,对乡镇场宣传员的任免提出意见。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:部本级。

本部门2020年年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 632.11万元,其中年初结转和结余12.76万元,较2019年减少53.21万元,下降80.66%;本年收入合计619.35万元,较2019年增加111.29万元,增长21.9%,主要原因是:政府性基金财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入619.35万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 632.11 万元,其中本年支出合计626.87万元,较2019年增加65.6万元,增长11.69%,主要原因是:相关宣传经费增加,支出增加;年末结转和结余5.24万元,较2019年减少7.52万元,下降58.93%,主要原因是:支出项目较多,结余结转资金减少。

本年支出的具体构成为:基本支出626.87万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 151.1万元,决算数为626.87万元,完成年初预算的414.87%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为103.72万元,决算数为232.44万元,完成年初预算的224.1%,主要原因是:正常预算调整,承担的工作及开展的活动增多。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为196.20万元,较年初预算净增196.20万元,主要原因是:与中央、省、市媒体战略合作。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为12.59万元,决算数为12.64万元,完成年初预算的100.40%,主要原因是:正常波动。

(四)卫生健康支出年初预算数为4.72万元,决算数为5.47万元,完成年初预算的115.89%。主要原因是:人员增加,正常调标。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为150万元,较年初预算净增150万元,主要原因是:根据工作需要,中途追加经费。

(六)住房保障支出年初预算数为9.07万元,决算数为9.12万元,完成年初预算的100.55%,主要原因是:人员增加和正常调标。

(七)其他支出年初预算数为21万元,决算数为21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.87万元,其中:

(一)工资福利支出177.93万元,较2019年增加12.42万元,增长7.51%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出294.57万元,较2019年减少99.88万元,下降25.32%,主要原因是:从严控制一般性支出,中推追加工作经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出2.94万元,较2019年增加1.88万元,增长177.36%,主要原因是:生活补贴费支出增加。

(四)资本性支出1.43万元,较2019年增加1.18万元,增长472%,主要原因是:办公设备费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.12万元,完成预算的84.95%,决算数较2019年减少0.73万元,下降15.05%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年持平,主要原因是:因公出国(境)活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是:因公出国(境)活动预算无经费安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.12万元,完成预算的84.95%决算数较2019年减少0.73万元,下降15.05%,主要原因是:按照八项规定节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公经费”支出。全年国内公务接待30批,累计接待318人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年持平,主要原因是:无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年持平,主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆,决算数较年初预算数持平的主要原因是:本单位无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 296万元,较年初预算数减少98.7万元,下降25.01%,主要原因是:本年中途追加相关工作经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金21.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映对外宣传专项资金项目绩效自评结果。(项目支出绩效自评表详见附件)

对外宣传专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,对外专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对外宣传工作对照相关要求,产出数量完成率100%,有效进行了正面宣传,社会效益100%,扩大了社会影响力,增强了引导力。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

中共奉新县委宣传部(1).XLS

附件2.项目支出绩效自评表(单位自评).xls

附件3.项目支出绩效评价报告(部门评价).docx

附件:

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