目 录
第一部分 奉新县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县委老干部局部门概况
一、部门主要职能
(一)调查了解老干部的情况,编制自己范围内的老干部名单;研究和制定有关老干部工作的制度和办法;
(二)落实离休干部政治、生活待遇;
(三)组织离休干部发挥作用;
(四)处理一些老干部的历史遗留问题;
(五)协助卫生部门做好老干部医疗保健;
(六)配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜;
(七)教育和照顾老干部的遗属等。
(八)管理老干部活动中心。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:奉新县委老干部局本级;
本部门2021年年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计143.47万元,其中年初结转和结余9.96万元,较2020年减少2万元,下降16.72%;本年收入合计133.51万元,较2020年减少91.96万元,下降40.79%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入133.51元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计143.47万元,其中本年支出合计143.47万元,较2020年减少84万元,下降36.93%,主要原因是:财政拨款收入减少,支出减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少9.96万元,下降100%,主要原因是:实行零基预算,无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出143.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为198.1万元,决算数为143.47万元,完成年初预算的72.42%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为174.31万元,决算数为125.19万元,完成年初预算的71.82%,主要原因是:相关工作经费未来得及支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为15.82万元,决算数为8.73万元,完成年初预算的55.18%,主要原因是:全县退休干部的相关经费还未来得及支出。
(四)卫生健康支出年初预算数为3.7万元,决算数为3.93万元,完成年初预算的106.22%,主要原因是:人员工资增加,基数增加。
(五)住房保障支出年初预算数为4.27万元,决算数为5.62万元,完成年初预算的131.62%,主要原因是:人员工资增加,基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.47万元,其中:
(一)工资福利支出77.88万元,较2020年增加3.37万元,增长4.52%,主要原因是:工资调资,正常变化。
(二)商品和服务支出62.44万元,较2020年减少53.59万元,下降46.19%,主要原因是:相关工作经费未来得及支出。
(三)对个人和家庭补助支出2.4万元,较2020年减少33万元,下降93.22%,主要原因是:全县退休干部的相关经费还未来得及支出。
(四)资本性支出0.75万元,较2020年减少0.78万元,下降50.98%,主要原因是:办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.99万元,完成预算的99.5%,决算数较2020年减少0.52万元,下降20.72%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2020年持平,主要原因是因公出国(境)活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平主要原因是:因公出国(境)活动预算无经费安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)活动预算无经费安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.99万元,完成预算的99.5%,决算数较2020年减少0.52万元,下降20.72%,主要原因是:厉行节约,缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,缩减开支。全年国内公务接待20批,累计接待160人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:相关单位人员办事安排接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年持平,主要原因是:无公务用车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年持平,主要原因是:本单位无公务员用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平主要原因是:本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出63.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少54.36万元,下降46.24%,主要原因是:相关工作经费未来得及支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金25.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对老干部支部活动费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.09万元。从评价情况来看,老干部支部活动费预算执行整体情况较好,各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小,评价得分较高,项目得到很好的执行。
组织对政法委开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出143.47万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小,资金效益发挥明显。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表
(三)部门评价项目绩效评价情况。
(项目支出绩效评价报告详见附表)
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。
(老干部局)附件2.项目支出绩效自评表(单位自评)奉新县委老干部局2021年度部门绩效自评报告奉新县委老干部局项目支出绩效评价报告中共奉新县委老干部局决算公开十张表
附件: