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奉新县委统战部2022年部门预算

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第一部分 奉新县委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县委统战部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 奉新县委统战部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 奉新县委统战部概况

 

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

    2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

    3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。

    4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

    5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

    6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。

    7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

    8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

    9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

    10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位为行政单位,2022年人员编制共计14人,其中:行政编制5人,全额事业编制8人,工勤编制1人。本单位实有人数为12人,其中:在职10人,包括行政在职6人,全额事业人员3人,工勤1人;退休人员2人。

 

第二部分 奉新县委统战部2022年部门预算表

 

详见附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 奉新县委统战部2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年奉新县委统战部收入预算总额为121.73万元,较上年预算安排减少41.92万元。其中:财政拨款收入121.73万元,较上年预算安排增加23.66万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少65.58万元。

(二)支出预算情况

2022年奉新县委统战部支出预算总额为121.73万元,较上年预算安排减少41.92万元。其中

按支出项目类别划分:基本支出109.73万元,较上年预算安排减少40.62万元,包括:工资福利支出91.45万元、商品和服务支出18.25万元,对个人和家庭的补助支出0.03万元,;项目支出12万元,较上年预算安排减少1.3万元,包括:工资福利支出7万元,商品和服务支出5万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出98.06万元,较上年预算安排减少46.85万元;社会保障和就业支出10.66万元,较上年预算安排增加2.08万元;卫生健康支出5.02万元,较上年预算安排增加1万元;住房保障支出7.99万元,较上年预算安排增加1.85万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出98.45万元,较上年预算安排减少9.03万元;商品和服务支出23.25万元,较上年预算安排减少32.49万元;对个人和家庭的补助支出0.03万元,与上年持平;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年奉新县委统战部本年度财政拨款总额为121.73万元,较上年预算安排增加23.66万元,其中:

按支出功能分类划分:一般公共服务支出98.06万元,较上年预算安排增加18.73万元,社会保障和就业支出10.66万元,较上年预算安排增加2.08万元;卫生健康支出5.02万元,较上年预算安排增加1万元;住房保障支出7.99万元,较上年预算安排增加1.85万元。

按支出经济分类划分:基本支出109.73万元,较上年预算安排增加23.66万元,包括:工资福利支出91.45万元,商品和服务支出18.25万元,对个人和家庭的补助0.03万元。项目支出12万元,与上年持平,包括:工资福利支出7万元,商品和服务支出5万元

(四)政府性基金情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(五)国有资本经营情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算18.25万元,比2021年预算增加5.61万元,增加44.38%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金12万元。其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

一级项目:统战事务项目经费

1)项目概述:向党外人士宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

2)立项依据:历年预算安排

3)实施主体:县委统战部

4)实施方案:通过召开会议、组织活动、搭建工作平台等,加强对统战对象的教育培训,积极引导统战对象助力奉新发展。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款5万元

7)绩效目标和指标

质量指标:省市统战工作考评争先进位

时效指标:完成全年统战工作目标

成本指标:总支出控制在部门预算支出内

服务对象满意度指标:统战对象反映满意度

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年统战部“三公”经费一般公共预算安排4.05万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国计划

公务接待费4.05万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:厉行节约、控制开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无采购计划。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入,

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

121001统战部2022年预算公开.xls

附件:

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