目 录
第一部分 中共奉新县委奉新县人民政府接待办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委奉新县人民政府接待办公室概况
一、部门主要职能
县委县政府接待办公室(以下简称接待办)是县委、县政府国内公务接待管理部门,负责管理和统筹组织协调县本级党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作,会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。
县接待办接待范围
1、党和国家领导人;
2、省部级领导同志;
3、省军区在职副军级以上领导同志;
4、省委、省政府各部门、单位主要领导同志来奉,需以县委县政府名义安排用餐的,可由县接待办安排工作餐一次;
5、市党委、人大、政府、政协班子在职副厅级以上领导同志;
6、市军分区在职副师级以上领导同志,可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿,并安排工作餐一次;
7、市委、市政府各部门、单位主要领导同志来奉,需以县委县政府名义安排用餐的,可由县接待办安排工作餐一次;
8、厅级以上离退休老同志,县外曾在奉新工作过的厅级领导同志;
9、党中央、国务院或中办、国办,省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅,市委、市政府及其“两办”组织的督导、检查、调研(工作)团组;
10、中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队、市直部门主要领导带队(文函发至县委、县政府或县“两办”)的综合性重要督导、检查、调研(工作)团组;
11、市级以上纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组;
12、兄弟县(市、区)主要领导带队的党政考察团组;
13、来奉集中报道的国家、省市主流新闻媒体团组,来奉采访的正高以上国家、省市主流媒体记者;
14、县委、县政府邀请的重要来宾;
15、县委、县政府和省、市接待办交办的其他工作任务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:县接待办本级。
本部门2019年年末实有人数4人,其中在职人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计175.99万元,其中年初结转和结余0万元,与2018年持平;本年收入合计175.99万元,较2018年减少7.2万元,下降3.93%,主要原因是:2019年无政府性基金预算财政拨款收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入175.99万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计175.99万元,其中本年支出合计175.99万元,较2018年减少7.2万元,下降3.93%,主要原因是:2019年无政府性基金预算财政拨款收入;年末结转和结余0万元,与2018年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出175.99万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为88.52万元,决算数为175.99万元,完成年初预算的198.81%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为35.55万元,决算数为129.19万元,完成年初预算的363.4%,主要原因是:会议费、工作经费等增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.73万元,决算数为3.71万元,完成年初预算的78.44%,主要原因是:人员减少。
(三)九、卫生健康支出年初预算数为1.45万元,决算数为2.13万元,完成年初预算的146.9%,主要原因是:2019年体检费用增加。
(四) 住房保障支出年初预算数为2.79万元,决算数为2.49万元,完成年初预算的89.25%,主要原因是:人员减少。
(五) 其他支出年初预算数为44万元,决算数为38.47万元,完成年初预算的87.43%,主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.99万元,其中:
(一)工资福利支出48.34万元,较2018年减少4.55万元,下降8.6%,主要原因是:人员减少。
(二)商品和服务支出127.65万元,较2018年增加47.35 万元,增长58.97%,主要原因是:会议费、工作经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.18万元,决算数为1.17万元,完成年初预算的99.15%,决算数较2018年减少0.01万元,下降0.85%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2018年决算数持平的主要原因是:没有因公出国(境)工作任务,无预算安排经费。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.18万元,决算数为 1.17万元,完成年初预算的99.15%,决算数较2018年减少0.01 万元,下降0.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2018年决算数持平。主要原因是:车改后,单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2018年决算数持平。主要原因是:车改后,单位无公务用车
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出127.65万元,较年初预算数增加122.99万元,增长2639.27%,主要原因是:其他商品服务支出费用、会议费等增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件: