目 录
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版(版权)、旅游工作的方针、政策和法律、法规,研究制订全县的文化、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游事业的发展规划,并组织实施。
(二)研究、指导全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游事业体制改革,加强文化广电新闻出版旅游事业人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;拟订文化广电新闻出版旅游产业发展战略及中长期发展规划,指导、协调文化广电新闻出版旅游产业发展。
(三)综合管理、指导全县社会文化事业,规划、指导文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、广播电视台、综合执法大队建设;指导开展群众文化、少儿文化工作,挖掘、整理、传承、保护民族民间文化遗产。
(四)综合管理、指导全县文化艺术,重点抓好各门类艺术精品的创作、研究和艺术生产工作;组织、指导全县重大文化活动。
(五)负责各级文物保护单位的推荐、申报和保护、管理工作;指导、协调全县文物的研究、发掘、维护、管理、利用等业务工作,依法进行文物市场管理。
(六)负责全县广播电影电视行政(行业)管理;负责广播电视的日常宣传监管,依法查处危害、破坏广播电视设施的违法案件。负责数字影院发展和监管,农村电影放映管理指导。
(七)负责全县出版单位出版活动和印刷行业的日常监督管理,依法查处非法出版物;负责全县著作权(包括计算机软件著作权)行政管理工作,调解著作权纠纷,查处著作权侵权案件。
(八)负责全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游等市场管理和行政许可;指导和监督文化、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游的行政执法工作;负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,建立旅游违法行为查处信息共享机制。
(九)指导协调乡镇村(社区)文化广电事业建设;指导文化新闻出版行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。
(十)研究制订本县对外文化交流的发展规划,指导开展对外文化交流工作。
(十一)贯彻落实国家、省、市关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全县旅游业发展的政策,规划和地方标准并组织实施,指导各乡镇(场、管委会)旅游工作。
(十二)负责国家、省颁布的旅游标准在我县的实施;负责出国和港澳台旅游相关政策在我县的实施;负责制定全县国际和国内旅游县场开发战略并组织实施;组织奉新旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作;指导协调全县旅游节事活动相关工作。
(十三)负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作,会同有关部门研究编制旅游产业发展规划。计划并组织实施,承担规划内和年度计划内重要旅游项目建设的论证、审核和推进工作:指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;统筹全县旅游景区管理,指导协调全县景区开放工作;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、旅游度假区、旅游示范区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。
(十四)负责制定全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态;负责全县旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游工作。
(十五)负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理,指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全县旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。
(十六)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作:会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设:指导行业组织的业务工作。
(十七)制定并组织实施全县旅游人才规划,指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作;协助省旅游发展委员会组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局部门共有预算单位4个,包括奉新县文化广电新闻出版旅游局和3个二级预算单位,二级预算单位具体包括:奉新县文化馆、奉新县图书馆、奉新县博物馆(奉新县宋应星纪念馆)。
编制人数小计67人,其中:行政编制人数11人,全部补助事业编制人数56人。实有人数小计104人,其中:在职人数小计61人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数49人。退休人数小计41人,遗属人数2人。
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为2088.45万元,较上年预算安排增加442.11万元。其中:财政拨款收入838.45万元,占收入预算总额的40.15%,较上年预算安排减少28.89万元;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排减少119万元;其他收入1250万元,占收入预算总额的59.85%,较上年预算安排增加590万元。
(二)支出预算情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为2088.45万元,较上年预算安排增加442.11万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出823.37万元,占支出预算总额的39.42%,较上年预算安排减少23.89万元,包括工资福利支出718.43万元、商品和服务支出74.62万元、对个人和家庭的补助30.32万元;项目支出1265.08万元,占支出预算总额的60.58%,较上年预算安排增加466万元,包括商品和服务支出247.88万元、资本性支出19.2万元、其他支出998万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1887.03万元,占支出预算总额的90.35%,较上年预算安排增加1111.63万元;社会保障和就业支出111.85万元,占支出预算总额的5.36%,较上年预算安排减少12.24万元;卫生健康支出40.91万元,占支出预算总额的1.96%,较上年预算安排增加4.04万元;住房保障支出48.66万元,占支出预算总额的2.33%,较上年预算安排减少1.32万元;其他支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排减少660万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出718.43万元,占支出预算总额的34.40%,较上年预算安排减少24.94万元;商品和服务支出322.5万元,占支出预算总额的15.44%,较上年预算安排增加131万元;对个人和家庭的补助30.32万元,占支出预算总额的1.45%,较上年预算安排减少10.95万元;资本性支出19.2万元,占支出预算总额的0.92%,较上年预算安排增加9万元;其他支出998万元,占支出预算总额的47.79%,较上年预算安排增加338万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算838.45万元,占支出预算总额的40.15%,较上年预算安排减少28.89万元。财政拨款支出的安排情况是:
按支出项目类别划分:基本支出823.37万元,占支出预算总额的98.20%,较上年预算安排减少23.89万元,包括工资福利支出718.43万元、商品和服务支出74.62万元、对个人和家庭的补助30.32万元;项目支出15.08万元,占支出预算总额的1.80%,较上年预算安排减少5万元,包括商品和服务支出15.08万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出637.03万元,占支出预算总额的75.98%,较上年预算安排减少19.37万元;社会保障和就业支出111.85万元,占支出预算总额的13.34%,较上年预算安排减少12.24万元;卫生健康支出40.91万元,占支出预算总额的4.88%,较上年预算安排增加4.04万元;住房保障支出48.66万元,占支出预算总额的5.80%,较上年预算安排减少1.32万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出718.43万元,占支出预算总额的85.68%,较上年预算安排减少17.14万元;商品和服务支出89.7万元,占支出预算总额的10.70%,较上年预算安排减少0.80万元;对个人和家庭的补助30.32万元,占支出预算总额的3.62%,较上年预算安排减少10.95万元。
(四)政府性基金情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局政府性基金支出0万元,较上年预算安排无增减变化,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局国有资本经营预算支出0万元,较上年预算安排无增减变化,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算40.49万元,比2023年预算减少5.38万元,下降11.73%。
财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额54万元,其中:政府采购货物预算19.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)购书经费项目情况说明
(1)项目概述:为满足广大读者需求,将购进一批成人,少儿书籍及期刊杂志等。
(2)立项依据:根据省市文化主管单位要求,图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊杂志等。
(3)实施主体:奉新县图书馆
(4)实施方案:征订杂志、期刊,购置一批少儿、成人综合性图书,开展“世界读书日”等读书系列活动。
(5)实施周期:经常性项目
(6)年度预算安排:2024年安排财政拨款13.08万元。
(7)绩效目标和绩效指标
质量指标:确保购书正版率100%。
时效指标:购置图书上架及时率100%,电子文献资源开放及时率100%。
成本指标:总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标:为读者提供书籍和电子文献资料,提升人民群众的文化素质,不断满足人民群众对知识的需求。
满意度指标:读者阅读满意率达到95%以上。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县文化广电新闻出版旅游局单位“三公”经费一般公共预算安排24.33万元(由财政拨款安排的资金)。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费22.33万元,比上年减少0.72万元,主要原因是:厉行节约,压缩公务接待预算安排。
公务用车运行维护费2万元,比上年增加0.5万元,主要原因是:根据公务用车运行维护费标准进行调整。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)图书馆:反映图书馆的支出
(三)群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
(四)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)和支出
(五)其他文物支出:反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
(六)其他文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
(七)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(八)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
(十)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(一十一)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(一十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(一十三)其他支出:反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: