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江西奉新高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算

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江西奉新高新技术产业园区管理委员会

2025年部门预算

目 录

第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国务院关于高新技术产业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府的批准后组织实施。

(二)负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。

(三)负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个,包括江西奉新高新技术产业园区管理委员会本级。江西奉新高新技术产业园区管理委员会内设股室4个如下:党政办公室、工程建设股、招商服务股和经济运行股。

编制人数小计50其中:行政编制人数30全部补助事业编制人数20人。实有人数小计48其中:在职人数小计41行政在职人数23全部补助事业在职人数18退休人数小计6遗属人数1人。

第二部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为1004.16万元,较上年预算安排增加141.82万元其中:财政拨款收入804.16万元,较上年预算安排增加41.82万元主要原因是人员增加和人员薪资调整其他收入200万元较上年预算安排增加100万元主要原因是往来资金预算增加

(二)支出预算情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为1004.16万元,较上年预算安排增加141.82万元其中:

按支出项目类别划分:基本支出560.46万元,较上年预算安排增加41.82万元其中:工资福利支出502.11万元、商品和服务支出52.65万元、对个人和家庭的补助5.7万元;项目支出443.7万元,较上年预算安排增加100万元包括工资福利支出99.2万元、商品和服务支出334.5万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出886.83万元,较上年预算安排增加137.66万元;社会保障和就业支出60.01万元,较上年预算安排增加2.34万元卫生健康支出26.19万元,较上年预算安排增加0.83万元住房保障支出31.13万元,较上年预算安排增加0.99万元

按支出经济分类划分:工资福利支出601.31万元,较上年预算安排增加64.67万元;商品和服务支出387.15万元,较上年预算安排增加175.46万元;对个人和家庭的补助5.7万元,较上年预算安排增加0.69万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加1万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少100万元

(三)财政拨款支出情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算804.16万元,较上年预算安排增加41.82万元

按支出项目类别划分:基本支出560.46万元,较上年预算安排增加41.82万元包括工资福利支出502.11万元、商品和服务支出52.65万元、对个人和家庭的补助5.7万元;项目支出243.7万元,上年预算安排一致包括工资福利支出99.2万元、商品和服务支出134.5万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出686.83万元,较上年预算安排增加37.66万元;社会保障和就业支出60.01万元,较上年预算安排增加2.34万元;卫生健康支出26.19万元,较上年预算安排增加0.83万元住房保障支出31.13万元,较上年预算安排增加0.99万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出601.31万元,较上年预算安排增加64.67万元商品和服务支出187.15万元,较上年预算安排减少24.54万元对个人和家庭的补助5.7万元,较上年预算安排增加0.69万元资本性支出10万元,较上年预算安排增加1万元

(四)政府性基金情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算52.65万元,比2024年预算增加0.11万元,增长0.21%。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)正常运转经费项目情况说明

(1)项目概述:年初预算项目经费

(2)立项依据2025年年初预算项目经费

(3)实施主体:江西奉新高新技术产业园区管理委员会

(4)实施方案保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的社会保障,推进高新园区管委会工作,完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

(5)实施周期2025年全年

(6)年度预算安排243.7万元

(7)绩效目标和绩效指标:保障园区正常发展,满足园区职工的社会保障,提高园区工作效率。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025江西奉新高新技术产业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排106万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费106万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出:反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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