您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县教体局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县澡下学校2024年单位预算

访问量:

关联稿件:

  

第一部分  奉新县澡下学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县澡下学校单位2024单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  奉新县澡下学校2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  奉新县澡下学校单位概况

一、单位主要职责

奉新县澡下学校主要职责是:在县政府的领导下,贯彻上级教育体育工作的方针、政策,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

建设好教师队伍,充分调动教师积极性,加强教师的管理和学校,建立健全的教育教学奖励机制,保障教师的权益,进一步提高教师的待遇,办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

2024澡下学校共有预算单位1 个,包括奉新县澡下学校澡下学校内设机构个,包括:处、政教处、总务处党政办。

编制人数小计52,其中:全部补助事业编制人数52实有人数小计  115,其中:在职人数小计52,全部补助事业在职人数52人。离休人数小计  0,退休人数小计63,遗属人数6人。在校学生数165人,其中小学生 81 人,中学生84 人。

第二部分  奉新县澡下学校2024单位预算表

(详见附表)

第三部分  奉新县澡下学校2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024奉新县澡下学校收入预算总额为1174.42万元,较上年预算安排增加303.96万元其中:财政拨款收入672.34万元,占收入预算总额的57.24%较上年预算安排增加52.17万元上级补助收入0万元占收入预算总额的0%较上年预算安排减少54.83万元其他收入502.08万元,占收入预算总额的42.76%较上年预算安排增加306.62万元。

(二)支出预算情况

2024奉新县澡下学校支出预算总额为1174.42万元,较上年预算安排增加303.96万元其中:

按支出项目类别划分:基本支出672.34万元,占支出预算总额的57.24%较上年预算安排增加52.17万元包括工资福利支出  604.66万元、商品和服务支出6.49万元、对个人和家庭的补助61.19万元;项目支出502.08万元,占支出预算总额的42.76%较上年预算安排增加251.79万元包括商品和服务支出12.08万元、资本性支出5万元,其他支出485万元

按支出功能科目划分:教育支出979.71万元,占支出预算总额的83.42%,较上年预算安排增加479.65万元;社会保障和就业支出122.95万元,占支出预算总额的10.47%,较上年预算安排增加17.86万元卫生健康支出32.77万元,,占支出预算总额的2.79%较上年预算安排减少0.87万元;住房保障支出38.99万元,占支出预算总额的3.32%,较上年预算安排增加2.78万元,:其他支出0万元,占支出预算总额0%,较上年预算安排减少195.46万元

按支出经济分类划分:工资福利支出604.66万元,占支出预算总额的51.49%,较上年预算安排增加38.11万元;商品和服务支出18.57万元,占支出预算总额的1.57 %,较上年预算安排减少39.8万元;对个人和家庭的补助61.19万元,占支出预算总额的5.21%,较上年预算安排增加13.61万元;资本性支出5万元,占支出预算总额的0.43%,较上年预算安排增加2.5万元:其他支出485万,占支出预算总额的41.3%,较上年预算安排增加289.54万元

(三)财政拨款支出情况

2024奉新县澡下学校财政拨款支出预算672.34万元,占支出预算总额的57.25%较上年预算安排增加52.17万元财政拨款支出的安排情况是:

按支出项目类别划分:基本支出672.34万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加52.17万元,包括工资福利支出604.66万元、商品和服务支出6.49万元、对个人和家庭的补助61.19万元;

按支出功能科目划分:教育支出477.63万元,占支出预算总额的71.04%,较上年预算安排增加32.4万元;社会保障和就业支出122.95万元,占支出预算总额的18.29%,较上年预算安排增加17.86万元;卫生健康支出32.77万元占支出预算总额的4.87%,较上年预算安排减少0.87万元;住房保障支出38.99万元,占支出预算总额的5.8%,较上年预算安排增加2.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出604.66万元,占支出预算总额的89.93%,较上年预算安排增加38.11万元;商品和服务支出6.49万元,占支出预算总额的0.97 %,较上年预算安排增加0.45万元;对个人和家庭的补助61.19万元,占支出预算总额的  9.1%,较上年预算安排增加13.61万元;

(四)政府性基金情况

2024年奉新县澡下学校政府性基金支出0万元,较上年预算安排无增减变化,2024奉新县澡下学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年奉新县澡下学校国有资本经营预算支出0万元,较上年预算安排无增减变化,2024奉新县澡下学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024奉新县澡下学校机关运行费预算0万元,比2023年预算减少0万元,下降0%。本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024奉新县澡下学校政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231日,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0执法执勤用车0辆。

2024单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无安排。

(九)2024年澡下学校单位保教费等项目情况说明

1)项目概述2024年澡下学校单位保教费等项目经费,加大义务教育投入力度,改善义务教育办学条件,提高教学质量,普惠性义务教育资源进一步加强。

2)立项依据:根据《奉新县财政局,奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》

3)实施主体:奉新县澡下学校

4)实施方案:通过财政审核项目预算,和有资质的公司实施项目使用。

5)实施周期202411日至20241231

6)年度预算安排2024年安排财政拨款:490万元

7)绩效目标和绩效指标(见附表)

二、2024三公经费预算情况说明

2024奉新县澡下学校三公经费一般公共预算安排0万元(由财政拨款安排的资金)。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项支出安排

公务接待费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项支出安排

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项支出安排

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项支出安排

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二)初中教育反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(三)其他普通教育支出反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)其他支出反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页