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奉新县商务局2019年度部门决算

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第一部分  奉新县商务局概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

  


 

第一部分  奉新县商务局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策;拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

(二)在全县经济和社会发展总体规划的框架内,拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划,并组织实施。

(三)拟定年度商务运行调控目标和措施,统计、分析商务数据,发布重要商务信息;参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题,并组织实施。

(四)综合协调和指导全县外经贸工作,宏观管理全县进出口工作;按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位;负责进出口经营权的备案登记;宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设;负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;负责管理机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作。

(五)负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。

(六)负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作;负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作;负责建立、完善相关的工作制度,强化招商引资目标管理工作;负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动;负责全县招商引资签约项目的情况调度,协调有关方面解决签约项目落实中的问题;负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作;负责全县招商引资奖励办法的实施;负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作;协助落实优化投资环境有关工作,为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:奉新县商务局。

本部门2019年年末实有人数32人,其中在职人员26人,离休人员1人,退休人员5人(含企业退休2人)

 

  

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 详情请见附件

 


 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1496.93万元,其中年初结转和结余0万元,与2018年保持一致;本年收入合计1496.93万元,较2018年增加755.89万元,增长102%,主要原因是:1、机构改革,人员增加及调资,2、增加对外贸出口企业扶持力度。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1496.93万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1496.93万元,其中本年支出合计1496.93万元,较2018年增加755.89万元,增长102%,主要原因是:1、机构改革,人员增加及调资,2、增加对外贸出口企业扶持力度;年末结转和结余0万元,与2018年保持一致。

本年支出的具体构成为:基本支出373.97万元,占24.98 %;项目支出1122.96万元,占75.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 133.35万元,决算数为1496.93万元,完成年初预算的1122.56%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为95.61万元,决算数为309.48万元,完成年初预算的323.69%,主要原因:机构改革,人员增加。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为81万元,完成年初预算的100%,主要原因:项目经费增加

(三)社会保障和就业支出年初预算数为22.95万元,决算数为30.21万元,完成年初预算的131.63%,主要原因:机构改革,人员增加

(四)卫生健康支出年初预算数为6.06万元,决算数为9.79万元,完成年初预算的161.55%,主要原因:机构改革,人员增加

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为28.91万元,完成年初预算的100%,主要原因:项目经费增加

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为559.6万元,完成年初预算的100%,主要原因:项目经费增加

(七)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为359万元,完成年初预算的100%,主要原因:项目经费增加

(八)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为94.45万元,完成年初预算的100%,主要原因:项目经费增加

(九)住房保障支出年初预算数为8.73万元,决算数为14.49万元,完成年初预算的165.98%,主要原因:机构改革,人员增加

(十)其他支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,主要原因:工作经费增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出373.97万元,其中:

(一)工资福利支出259.85万元,较2018年增加82.62 万元,增长46.62%,主要原因是:1、机构改革人员增加及正常调资,2、含临时工工资及奖金补贴。

(二)商品和服务支出95.6万元,较2018年减少0.74万元,下降0.77%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出18.52万元,较2018年增加6.35万元,增长52.18%,主要原因是:机构改革人员增加及正常调资。

(四)资本性支出0万元,与2018年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元,决算数为25.37万元,完成年初预算的84.57 %,决算数较2018年减少4.89万元,下降16.16 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.4万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年减少4.45万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:省市因政策原因临时取消赣港会。

(二)公务接待费支出年初预算数为25.6万元,决算数为25.37万元,完成年初预算的99.1%,决算数较2018年减少0.44万元,下降1.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行公务接待制度,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年无变化。主要原因是:公务用车制度改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出95.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加44.82元,增长88.26 %,主要原因是:机构改革导致人员数量增加,举办大型招商推介会,加大对招商引资的投入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。 

 

 

第四部分  名词解释

 

     财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

奉新县商务局决算公开表.XLS

附件:

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