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| 单位:万元 |
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
县级部门预算 汇总数 | 2378.77 | 0 | 1114.54 | 257 | 1007.23 |
“三公”经费预算较上年增减变化情况说明 | |||||
说明:2022年县级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排2378.77万元,较上年决算减少58.82万元,其中: | |||||
因公出国(境)费0万元,比上年决算数持平,主要原因是落实县委县政府制定的《关于贯彻落实严把财政支出关口坚持过紧日子要求的十八条措施》,从严从紧控制出国经费。 | |||||
公务接待费1114.54万元,比上年决算数减少312.74万元,主要原因:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县若干规定,压缩了公务接待费;二是县法院、县检察院、县生态环境局上划市直管,减少了对应单位的预算。 | |||||
公务用车购置257万元,比上年决算数减少343.49万元,主要原因是预计比上年减少车辆正常更换费用。 | |||||
公务用车运行费1007.23万元,比上年决算数减少28.07万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少相关支出。 |
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